令和2年度下半期財政状況のお知らせ

更新日:2021年06月24日

市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、令和2年度下半期(令和2年10月1日から令和3年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(令和3年4月1日から令和3年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、令和3年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。

※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。

1.一般会計予算の概要及び執行状況

行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。令和2年度は、予算総額20,439,000千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は29,984,590千円となっています。

(1)収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和2年度一般会計収入(単位:千円)

項目 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
市税 8,713,260 4,979,453 3,573,272 8,552,725 98.2
地方譲与税 148,000 42,019 102,001 144,020 97.3
利子割交付金 8,000 3,766 3,441 7,207 90.1
配当割交付金 42,000 9,957 28,099 38,056 90.6
株式等譲渡所得割交付金 25,000 0 45,456 45,456 181.8
法人事業税交付金 54,000 31,126 12,210 43,336 80.3
地方消費税交付金 1,324,000 746,992 572,799 1,319,791 99.7
環境性能割交付金 24,000 5,291 14,614 19,905 82.9
地方特例交付金 67,643 67,643 0 67,643 100.0
地方交付税 2,319,371 1,574,143 740,918 2,315,061 99.8
交通安全対策特別交付金 8,000 4,275 3,995 8,270 103.4
分担金及び負担金 60,066 19,067 30,158 49,225 82.0
使用料及び手数料 168,243 103,728 49,004 152,732 90.8
国庫支出金 11,125,319 8,188,134 2,165,683 10,353,817 93.1
県支出金 1,454,798 186,864 900,306 1,087,170 74.7
財産収入 16,786 5,078 11,753 16,831 100.3
寄附金 614,679 62,183 523,545 585,728 95.3
繰入金 574,748 0 574,181 574,181 99.9
繰越金 1,027,212 1,027,213 0 1,027,213 100.0
諸収入 291,065 54,996 243,460 298,456 102.5
市債 1,918,400 0 985,800 985,800 51.4
合計 29,984,590 17,111,927 10,580,696 27,692,623 92.4

 

(2)支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和2年度一般会計支出(単位:千円)

項目 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支出済額累計 執行率(%)
議会費 222,800 111,270 101,099 212,369 95.3
総務費 10,199,419 7,495,836 2,175,123 9,670,958 94.8
民生費 9,460,743 3,917,574 4,540,863 8,458,437 89.4
衛生費 1,795,422 541,450 866,923 1,408,373 78.4
労働費 14,613 8,650 5,262 13,913 95.2
農林水産業費

105,202

27,130 45,659 72,789 69.2
商工費 320,648 130,801 94,441 225,242 70.2
土木費 1,594,367 553,115 807,564 1,360,679 85.3
消防費 957,792 516,467 403,378 919,845

96.0

教育費 3,018,700 788,258 910,549 1,698,807 56.3
公債費 2,283,107 1,056,120 1,210,872 2,266,992 99.3
予備費 11,777 0 0 0 0
合計 29,984,590 15,146,671 11,161,733 26,308,404 87.7

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

2.特別会計予算の概要及び執行状況

特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

(1)収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和2年度特別会計収入(単位:千円)

会計名 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
後期高齢者医療 960,096 349,982 546,294 896,276 93.4
久保特定土地区画整理事業 289,608

112,183

135,124 247,307 85.4
国民健康保険 6,780,102 2,997,834 3,369,150 6,366,985 93.9
介護保険 5,580,497 2,414,341 2,894,996 5,309,337 95.1
埼玉県央広域公平委員会 468 459 0 459 98.0

(2)支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和2年度特別会計支出(単位:千円)

会計名 予算現額

上半期支出済額

下半期支出済額

支出済額累計

執行率(%)
後期高齢者医療

960,096

322,422 546,584 869,006 90.5
久保特定土地区画整理事業 289,608 102,397 150,136 252,534 87.2
国民健康保険 6,780,102 2,972,969 3,325,634 6,298,603 92.9
介護保険 5,580,497 2,403,058 2,524,876 4,927,934 88.3
埼玉県央広域公平委員会 468 83 59 142 30.4

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

3.市有財産、市債及び一時借入金の現在高

令和2年度市有財産、市債及び一時借入金の現在高

市有財産 有価証券 150万円
出資による権利 7,156万円
債権 569万円
基金 50億5,105万円
地方債 一般会計 199億2,434万円
久保特定土地区画整理事業特別会計 10億5,911万円
公共下水道事業会計 37億5,144万円
一時借入金   0円

4.市民1人当たりの市税負担額(下半期分)

令和3年3月31日現在の人口65,920人

令和2年度市民1人あたりの市税負担額

   固定資産税    22,309円
市民税 20,282円
都市計画税 2,311円
市たばこ税 1,816円
 軽自動車税 70円
入湯税  16円

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