平成26年度下半期財政状況のお知らせ

更新日:2021年03月31日

市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成26年度下半期(平成26年10月1日から平成27年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。
なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(平成27年4月1日から平成27年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、平成27年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。
 

1.一般会計予算の概要および執行状況

行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。平成26年度は、予算総額21,725,301千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更および追加等により補正を行い、最終的な予算額は22,358,928千円となっています。

(1)収入

※予算現額および収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成26年度一般会計収入(単位:千円)
項目 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
市税 9,203,313 5,233,547 3,848,206 9,081,753 98.7
地方譲与税 146,000 38,387 96,671 135,058 92.5
利子割交付金 18,000 7,852 7,790 15,642 86.9
配当割交付金 36,000 10,802 59,787 70,589 196.1
株式等譲渡所得割交付金 10,000 0 43,149 43,149 431.5
地方消費税交付金 617,000 339,261 278,643 617,904 100.1
自動車取得税交付金 39,000 8,702 17,487 26,189 67.2
地方特例交付金 36,649 36,649 0 36,649 100.0
地方交付税 2,042,252 1,365,513 670,063 2,035,576 99.7
交通安全対策交付金 10,500 3,801 4,021 7,822 74.5
分担金及び負担金 130,529 52,169 64,375 116,544 89.3
使用料及び手数料 142,105 81,860 57,494 139,354 98.1
国庫支出金 2,737,096 1,244,208 1,160,732 2,404,940 87.9
県支出金 1,477,492 152,140 869,649 1,021,789 69.2
財産収入 6,751 2,954 3,882 6,836 101.3
寄附金 6,631 2,198 4,656 6,854 103.4
繰入金 1,132,313 331,712 799,188 1,130,900 99.9
繰越金 983,044 983,044 0 983,044 100.0
諸収入 334,953 108,397 224,149 332,546 99.3
市債 3,249,300 0 1,821,200 1,821,200 56.0
合計 22,358,928 10,003,196 10,031,142 20,034,338 89.6

(2)支出

※予算現額および支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成26年度一般会計支出(単位:千円)
項目 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支出済額累計 執行率(%)
議会費 238,448 125,067 106,873 231,940 97.3
総務費 4,173,480 1,138,758 1,684,511 2,823,269 67.6
民生費 8,079,986 3,384,108 3,585,482 6,969,590 86.3
衛生費 1,313,037 516,233 645,397 1,161,630 88.5
労働費 33,964 12,845 1,931 14,776 43.5
農林水産業費 382,821 35,215 192,614 227,829 59.5
商工費 376,422 77,660 141,183 218,843 58.1
土木費 1,965,975 909,769 727,285 1,637,054 83.3
消防費 1,008,313 570,351 416,401 986,752 97.9
教育費 3,096,203 1,068,748 1,581,583 2,650,331 85.6
公債費 1,685,313 775,383 895,630 1,671,013 99.2
予備費 4,966 0 0 0 0.0
合計 22,358,928 8,614,137 9,978,890 18,593,027 83.2

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率および執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、まち・ひと・しごと創生総合戦略など翌年度に繰り越した事業があることから、収入率および執行率が低くなっているものがあります。

2.特別会計予算(公営事業)の概要および執行状況

特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

(1)収入

※予算現額および収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成26年度特別会計(公営事業)収入(単位:千円)
会計名 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
後期高齢者医療 684,723 258,027 396,691 654,718 95.6
久保特定土地区画整理事業 322,262 131,776 68,485 200,261 62.1
公共下水道事業 1,356,270 563,917 537,774 1,101,691 81.2
国民健康保険 8,070,116 3,621,045 3,713,184 7,334,229 90.9
介護保険 3,654,434 1,512,342 1,769,160 3,281,502 89.8
埼玉県央広域公平委員会 603 700 0 700 116.1

(2)支出

※予算現額および支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成26年度特別会計(公営事業)支出(単位:千円)
会計名 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支出済額累計 執行率(%)
後期高齢者医療 684,723 233,326 391,205 624,531 91.2
久保特定土地区画整理事業 322,262 115,202 127,797 242,999 75.4
公共下水道事業 1,356,270 534,372 662,073 1,196,445 88.2
国民健康保険 8,070,116 3,739,116 3,901,708 7,640,824 94.7
介護保険 3,654,434 1,438,910 1,797,012 3,235,922 88.5
埼玉県央広域公平委員会 603 279 162 441 73.1

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率および執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業がある(久保特定土地区画整理事業および公共下水道事業)ことから、収入率および執行率が低くなっているものがあります。

3.財産、市債および一時借入金の現在高

平成26年度財産、市債および一時借入金の現在高(単位:千円)
区分1 区分2 現在高
市有財産 有価証券 1,500
市有財産 出資による権利 72,148
市有財産 債権 6,658
市有財産 基金 3,493,651
地方債 一般会計 22,038,054
地方債 久保土地区画整理事業会計 1,123,984
地方債 公共下水道事業会計 5,058,599
一時借入金 0

4.市民1人当たりの市税負担額

平成27年3月31日現在の人口68,440人

平成26年度市民1人当たりの市税負担額(単位:円)
税目 市民1人当たりの市税負担額
市民税 28,105
固定資産税 22,571
都市計画税 2,372
市たばこ税 3,147
軽自動車税 32

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