平成29年度下半期財政状況のお知らせ

更新日:2021年03月31日

市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成29年度下半期(平成29年10月1日から平成30年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(平成30年4月1日から平成30年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、平成30年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。

※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。

1.一般会計予算の概要及び執行状況

行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。平成29年度は、予算総額19,937,678千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は20,045,774千円となっています。

(1)収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成29年度一般会計収入(単位:千円)
項目 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
市税 8,939,228 4,959,800 3,804,137 8,763,937 98.0
地方譲与税 136,000 40,770 99,298 140,068 103.0
利子割交付金 7,000 6,048 7,418 13,466 192.4
配当割交付金 50,000 10,148 35,983 46,131 92.3
株式等譲渡所得割交付金 32,000 0 50,256 50,256 157.1
地方消費税交付金 989,000 562,446 428,916 991,362 100.2
自動車取得税交付金 46,000 18,184 39,817 58,001 126.1
地方特例交付金 36,407 36,407 0 36,407 100.0
地方交付税 1,853,640 1,229,442 593,042 1,822,484 98.3
交通安全対策交付金 8,500 4,226 3,759 7,985 93.9
分担金及び負担金 112,838 49,066 61,195 110,262 97.7
使用料及び手数料 187,307 115,486 61,521 177,007 94.5
国庫支出金 2,968,760 1,276,766 1,509,059 2,785,824 93.8
県支出金 1,216,799 142,610 800,310 942,921 77.5
財産収入 152,587 3,346 9,806 13,152 8.6
寄附金 26,218 2,170 25,354 27,524 105.0
繰入金 525,685 0 523,375 523,375 99.6
繰越金 827,591 827,592 0 827,592 100.0
諸収入 227,014 55,692 185,867 241,559 106.4
市債 1,703,200 0 1,310,300 1,310,300 76.9
合計 20,045,774 9,340,199 9,549,413 18,889,612 94.2

(2)支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成29年度一般会計支出(単位:千円)
項目 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支出済額累計 執行率(%)
議会費 242,394 124,248 109,782 234,030 96.5
総務費 2,337,013 831,528 1,260,890 2,092,418 89.5
民生費 8,458,097 3,695,005 4,019,169 7,714,175 91.2
衛生費 1,402,510 506,566 760,044 1,266,610 90.3
労働費 16,080 10,132 5,831 15,963 99.3
農林水産業費 104,374 32,479 60,629 93,108 89.2
商工費 229,184 87,769 131,893 219,662 95.8
土木費 1,916,167 900,981 531,966 1,432,947 74.8
消防費 1,033,479 442,475 534,172 976,647 94.5
教育費 2,124,114 830,778 1,041,179 1,871,957 88.1
公債費 2,174,464 960,464 1,124,771 2,085,236 95.9
予備費 7,898,000 0 0 0 0.0
合計 20,045,774 8,422,426 9,580,327 18,002,753 89.8

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

2.特別会計予算の概要及び執行状況

特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

(1)収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成29年度特別会計収入(単位:千円)
会計名 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
後期高齢者医療 780,603 322,057 477,599 799,656 102.4
久保特定土地区画整理事業 361,559 121,809 154,350 276,159 76.4
国民健康保険 8,959,247 4,040,379 4,065,039 8,105,418 90.5
介護保険 4,269,028 1,785,171 2,388,145 4,173,316 97.8
埼玉県央広域公平委員会 606 655 0 655 108.1

(2)支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成29年度特別会計支出(単位:千円)
会計名 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支出済額累計 執行率(%)
後期高齢者医療 780,603 288,646 481,062 769,708 98.6
久保特定土地区画整理事業 361,559 115,420 147,192 262,612 72.6
国民健康保険 8,959,247 4,083,331 4,268,437 8,351,768 93.2
介護保険 4,269,028 1,759,507 2,118,118 3,877,625 90.8
埼玉県央広域公平委員会 606 231 95 326 53.8

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

3.財産、市債及び一時借入金の現在高

平成29年度財産、市債及び一時借入金の現在高(単位:千円)
区分1 区分2 現在高
市有財産 有価証券 1,500
市有財産 出資による権利 72,148
市有財産 債権 5,518
市有財産 基金 3,809,143
地方債 一般会計 21,689,578
地方債 久保土地区画整理事業会計 1,171,624
一時借入金 500,000

4.市民1人当たりの市税負担額(下半期分)

平成30年3月31日現在の人口66,935人

平成29年度市民1人当たりの市税負担額(単位:円)
税目 市民1人当たりの市税負担額
市民税 28,247
固定資産税 24,229
都市計画税 1,517
市たばこ税 2,805
軽自動車税 35

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