平成26年度予算のあらまし

更新日:2021年03月31日

 平成26年度予算が3月定例市議会で可決されました。全会計の総額は348億1,080万円で、前年度に比べて1.4%の増となりました。一般会計は204億8,000万円で、前年度に比べて0.4%の増となりました。また、特別会計の総額は、6会計で143億3,080万円、前年度に比べて0.1%の増となりました。ここでは、平成26年度予算の概要についてお知らせします。

平成26年度注目事業

1 子育て

 

平成26年度子育てに関する注目事業の内容と予算
事業 金額 概要
病児保育事業 2,299万円 保育園に通うお子さん等を対象に、病気中や病気の回復期で集団保育が困難であり、仕事などの事情で保護者が家庭で育児できないときに、一時的にお預かりする「病児保育事業」を北里メディカルセンターへ委託します。また、病児保育室整備に必要な経費を北里メディカルセンターに助成します。
待機児童解消対策事業 330万円 年度途中に発生する待機児童を解消するため、待機児童の発生が見込まれる年度途中に新たに保育士を確保して児童の受入れ人数を増やし、年度当初の受入れ人数を上回って児童を受け入れた民間保育園に経費の一部を助成します。
小学校少人数学級事業 2,058万円 従来より小学校1・2年生で実施してきた少人数学級を、市費教員の採用により新たに小学校3・4年生でも実施し、きめ細かな指導による学力向上を図ります。

2 交通

 

平成26年度交通に関する注目事業の内容と予算
事業 金額 概要
市内バス路線充実事業 1,000万円 人口が集中していながら公共交通の空白地域である南団地周辺や東間・深井地域などで、新たに路線バスを運行する民間事業者に対して経費の一部を助成し、運行支援を行うことで、市内公共交通の充実を図ります。
デマンドバス運行事業 3,037万円 平成23年度より本運行をしているデマンドバスについて、利用者ニーズに対応するため、現行の3台から車両を1台追加し、交通利便性の向上を図ります。

3 文化・芸術

 

平成26年度文化・芸術に関する注目事業の内容と予算
事業 金額 概要
東京藝術大学連携事業 1,100万円 市で取り組んでいる芸術文化活動を東京藝術大学と連携して行うことで、既存事業の取組み方法の新しい発見や北本の魅力の発信を行い、芸術文化活動の活性化を目指します。また、身近で質の高い芸術に触れる機会を提供し、北本市の芸術文化レベルの向上を図ります。
石戸城跡四の郭保存整備事業 6,088万円 現在、展望広場等を備える遺跡公園としての整備・活用を計画している「石戸城跡」について、平成26年度は「四の郭」周辺の公開に向けた保存整備を実施します。

 

総合振興計画に基づく主な事業

1 未来につなぐ夢のある学びのまち(生涯学習・教育)

 

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業 金額 概要
(仮称)こどもプラザ整備事業(こども図書館) 1億4,603万円 親子がともに本に親しめるこども図書館を11月にオープンします。
子どもたちと地域をつなぐ工場見学会 65万円 地元企業である「関東グリコ株式会社」、「富士重工業株式会社埼玉製作所」の協力を得て、市内小学校3年生を対象に工場見学会を実施します。

2 心かよう健やかなまち(保健・福祉・医療)

 

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業 金額 概要
(仮称)こどもプラザ整備事業(児童館) 2億9,638万円 子どもたちの遊びの拠点となる児童館を11月にオープンします。
健康なまちプロジェクト事業 99万円 生涯を通じて健康で自立した生活を送れるよう、家庭における子どもたちの健康づくりを応援するための栄養教室や親子で歩けるウォーキングマップの作成を行います。

3 緑輝くうるおいのまち(環境・景観)

 

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業 金額 概要
太陽光発電装置設置事業 9,720万円 市役所新庁舎屋上に太陽光発電装置を設置します。
市民緑地保全事業 600万円 新たに指定する市民緑地の下草刈りや間引き伐採を実施します。また、既に指定されている市民緑地の整備を行い、利用しやすい環境を整えます。

4 快適で安心・安全なまち(都市・生活基盤)

 

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業 金額 概要
防犯灯LED化事業 1億3,328万円 埼玉県緊急雇用創出基金補助金を活用し、市内の防犯灯を蛍光灯からLED灯に交換します(交換予定数3,000基)。
北本市拠点防災倉庫建設事業 7,520万円 防災力の向上を図るため、拠点防災倉庫を建設します。

5 「業」を耕す活力のまち(産業)

 

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業 金額 概要
真っ赤な誘惑北本トマトカレーレトルト化事業 30万円 観光協会と連携し、ご当地グルメ「真っ赤な誘惑北本トマトカレー」のレトルト化の開発に着手します。
オープンガーデン、イルミネーションPR事業 30万円 まち歩きの魅力を高めるため、積極的にガーデニングやイルミネーションに取り組んでいる市民の活動を広くPRします。

6 みんなでつくる参加と交流のまち(市民自治)

 

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業 金額 概要
セーフコミュニティ推進事業 1,091万円 地域の誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを進めるため、平成26年度中に県内初となるセーフコミュニティ認証取得をめざし、海外の審査員を招いて現地審査を受けます。

平成26年度の予算書は次の場所でご覧になれます

市役所市政情報コーナー、駅西口ビル内市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター(各地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター)

平成26年度予算の内訳

 

平成26年度予算内訳(単位:千円、%)
会計 予算額 前年度比
一般会計 20,480,000 0.4



後期高齢者医療 660,600 9.0
久保特定土地区画整理事業 421,400 11.3
公共下水道事業 1,357,700 △2.9
国民健康保険 8,226,000 3.2
介護保険 3,664,500 2.3
埼玉県央広域公平委員会 603 7.3
小計 14,330,803 2.8
総計 34,810,803 1.4

 

一般会計予算の内訳

 

歳入の内訳と構成比及び前年対比(単位:千円、%)
  予算額 構成比 前年度比
歳入 20,480,000 100.0 0.4
市税 8,456,362 41.3 2.6
市債 2,830,200 13.8 4.8
国庫支出金 2,579,891 12.6 2.3
地方交付税 2,201,000 10.8 1.0
繰入金 1,530,831 7.5 △24.7
県支出金 1,138,341 5.6 17.6
地方消費税交付金 617,000 3.0 15.1
諸収入 296,040 1.4 △13.0
その他 830,335 4.0 △4.4
  繰越金 250,000 1.2 0.0
  地方譲与税 146,000 0.7 △5.8
  使用料及び手数料 141,464 0.7 △12.8
  分担金及び負担金 130,529 0.6 2.8
  自動車取得税交付金 39,000 0.2 △26.4
  地方特例交付金 39,000 0.2 △13.3
  配当割交付金 36,000 0.2 100.0
  利子割交付金 18,000 0.1 0.0
  交通安全対策特別交付金 10,500 0.1 0.0
  株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.0 42.9
  財産収入 5,490 0.0 △69.3
  寄附金 4,352 0.0 △14.7

 

歳出の内訳と構成比及び前年対比(単位:千円、%)
  予算額 構成比 前年度比
歳出 20,480,000 100.0 0.4
民生費 8,108,252 39.6 7.0
総務費 3,309,327 16.2 △15.2
教育費 2,448,462 12.0 10.4
土木費 1,906,575 9.3 △10.3
公債費 1,683,513 8.2 6.8
衛生費 1,310,467 6.4 2.4
消防費 1,009,513 4.9 5.9
商工費 250,486 1.2 △17.6
議会費 236,336 1.2 △0.8
農林水産業費 159,652 0.7 2.7
労働費 37,417 0.2 △1.5
予備費 20,000 0.1 0.0

 

一般会計歳出性質別内訳

 

直近2年間一般会計の歳出額内訳と比較(単位:千円、%)
性質別\区分 平成26年度 平成25年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
消費的
経費
義務的
経費
人件費 3,707,307 18.1 3,940,098 19.3 △232,791 △5.9
扶助費 4,128,668 20.2 4,071,750 20.0 56,918 1.4
公債費 1,683,511 8.2 1,574,196 7.7 109,315 6.9
小計 9,519,486 46.5 9,586,044 47.0 △66,558 △0.7
物件費 3,510,525 17.2 3,216,645 15.8 298,909 9.3
維持補修費 48,638 0.2 62,956 0.3 △14,318 △22.7
補助費等 2,605,538 12.7 2,341,381 11.5 422,603 18.0
小計 15,684,187 76.6 15,207,026 74.6 640,636 4.2
投資的
経費
普通建設事業費 2,665,542 13.0 3,047,616 14.9 △382,074 △12.5
災害復旧事業費            
失業対策事業費            
小計 2,665,542 13.0 3,047,616 14.9 △382,074 △12.5
その他 積立金 238,660 1.2 118,532 0.6 △43,347 △36.6
投資及び出資金・貸付金 41,202 0.2 42,601 0.2 △1,399 △3.3
繰出金 1,830,409 8.9 1,954,225 9.6 △123,816 △6.3
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0
小計 2,130,271 10.4 2,135,358 10.5 △168,562 △7.9
合計 20,480,000 100.0 20,390,000 100.0 90,000 0.4

 

市民1人当たりに使われるお金

市民1人に使われる市税の内訳
福祉のために(民生費) 117,625円
市民サービスのために(総務費) 48,008円
教育のために(教育費) 35,519円
道路などの整備のために(土木費) 27,658円
借金返済のために(公債費) 24,422円
ごみ処理や健康のために(衛生費) 19,011円
消防や防災のために(消防費) 14,645円
その他(議会、労働、農林水産業、商工等) 10,212円
297,100円

 

市民1人当たりが負担する市税

 

市民1人あたり負担する市税
市民税 60,243円
固定資産税 49,661円
市たばこ税 5,999円
都市計画税 5,605円
軽自動車税 1,167円
122,675円

市民1人当たりの額は、平成26年1月1日現在の人口68,933人で計算しています。

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