令和8年度予算のあらまし

更新日:2026年03月25日

令和8年度補正予算(令和8年3月議会)

令和8年3月25日、補正予算(案)は原案どおり可決されました。

令和8年2月19日、議案第31号として「令和8年度 北本市一般会計補正予算(第1号)」を令和8年第1回定例会(3月議会)に提出しました。

補正予算(案)及び補正予算に関する説明書はこちら

令和8年度一般会計補正予算及び予算に関する説明書(第1号)(PDFファイル:312.5KB)

令和8年度当初予算

令和8年3月25日、令和8年度当初予算(案)は原案のとおり可決されました。

令和8年2月19日、議案第10号として「令和8年度北本市一般会計予算」ほかを令和8年第1回定例会(3月議会)に提出しました。

令和8年度北本市歳入歳出一般会計特別会計予算書(PDFファイル:3.9MB)

令和8年度予算の概要についてお知らせします

令和8年度一般会計当初予算は、289億4,100万円で、前年度に比べ3.3%の増となり、全会計の総額は461億5,014万7,000円で、前年度に比べ2.8%の増となりました。


当初予算は、4月1日から翌年の3月31日までの収入と支出の計画を立てたものです。
この市の予算には、大きく分けて一般会計と特別会計があります。特別会計は特定の事業のための会計で、国民健康保険などが該当します。特別会計で納められた保険税(料)はその事業費に充てられ、他の事業には使われません。特別会計で行われる以外の事業は一般会計で行われます。

令和8年度の予算書は次の場所でご覧になれます

市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター(各地区公民館、学習センター)、市民活動交流センター

令和8年度新規及び主たる事業

令和8年度北本市一般会計予算のうち、新規及び主たる事業について、事業名、予算額、事業内容等をまとめたものです。

令和8年度新規及び主たる事業(PDFファイル:308.7KB)

令和8年度予算の内訳

令和8年度予算内訳(単位:千円、%)
会計 予算額 前年度比
一般会計 28,941,000 3.3
特別会計 後期高齢者医療 1,460,100 13.5
久保特定土地区画整理事業 906,800 △ 19.0
国民健康保険 6,401,900 0.8
介護保険 6,675,700 5.3
埼玉県央広域公平委員会 599 2.7
小計 15,445,099 2.3

企業会計

公共下水道事業会計 1,764,048 0.4
総計 46,150,147 2.8

※企業会計(公共下水道事業会計)は、収益的支出及び資本的支出の合計額を計上しています。

一般会計予算の内訳

歳入の内訳と構成比及び前年度比(単位:千円、%)
  予算額 構成比 前年度比
歳入 28,941,000 100.0 3.3
市税 9,483,782 32.8 3.2
国庫支出金 5,328,162 18.4 14.4
地方交付税 3,460,000 12.0 9.4
繰入金 2,295,431 7.9 3.1
県支出金 2,213,923 7.6 11.1
地方消費税交付金 1,760,000 6.1 17.9
市債 1,588,400 5.5 △ 22.8
寄附金 1,414,091 4.9 △ 0.0
諸収入 273,790 0.9 △ 63.8
その他 1,123,421 3.9 5.4
  繰越金 250,000 0.9 0.0
  使用料及び手数料 179,032 0.6 3.9
  地方譲与税 146,834 0.5 △ 0.7
  株式等譲渡所得割交付金 141,000 0.5 23.7
  法人事業税交付金 115,000 0.4 10.6
  地方特例交付金 100,546 0.3 62.4
  配当割交付金 83,000 0.3 38.3
  分担金及び負担金 68,912 0.2 12.5
  財産収入 18,122 0.1 △ 64.8
  利子割交付金 15,000 0.1 114.3
  交通安全対策特別交付金 5,975 0.0 △ 0.9
  環境性能割交付金 0 0.0 皆減
歳出の内訳と構成比及び前年度比(単位:千円、%)
  予算額 構成比 前年度比
歳出 28,941,000 100.0 3.3
民生費 12,840,789 44.4 7.8
総務費 4,493,496 15.5 0.4
教育費 3,561,954 12.3 △ 3.0
土木費 2,195,063 7.6 △ 9.5
公債費 2,097,054 7.2 4.7
衛生費 2,066,443 7.1 5.2
消防費 1,128,717 3.9 8.0
議会費 238,761 0.8 6.5
商工費 132,672 0.5 10.9
農林水産業費 121,331 0.4 13.4
予備費 50,000 0.2 0.0
労働費 14,720 0.1 14.5

 

一般会計歳出性質別内訳

直近2年間一般会計の歳出額内訳と比較(単位:千円、%)
性質別\区分

令和8年度

令和7年度

比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率
消費的
経費
義務的
経費
人件費 4,544,900 15.7 4,339,820 15.5 205,080 4.7
扶助費 7,576,072 26.2 7,027,303 25.1 548,769 7.8
公債費 2,097,054 7.3 2,003,661 7.1 93,393 4.7
小計 14,218,026 49.2 13,370,784 47.7 847,242 6.3
物件費 5,546,257 19.2 5,827,789 20.8 △281,532 △4.8
維持補修費 96,863 0.3 65,621 0.2 31,242 47.6
補助費等 4,002,567 13.8 3,317,954 11.8 684,613 20.6
小計 23,863,713 82.5 22,582,148 80.5 1,281,565 5.7
投資的
経費
普通建設事業費 2,051,580 7.1 2,484,617 8.9 △433,037 △17.4
災害復旧事業費            
失業対策事業費            
小計 2,051,580 7.1 2,484,617 8.9 △433,037 △17.4
その他 積立金 933,873 3.2 935,256 3.3 △1,383 △0.1

投資及び出資金

・貸付金

13,582 0.0 14,202 0.1 △620 △4.4
繰出金 2,028,252 7.0 1,950,777 7.0 77,475 4.0
予備費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0
小計 3,025,707 10.4 2,950,235 10.6 75,472 2.6
合計 28,941,000 100.0 28,017,000 100.0 924,000 3.3

市民1人当たりに使われるお金

市民1人に使われる予算の内訳
福祉のために(民生費) 197,560円
市民サービスのために(総務費) 69,134円
教育のために(教育費) 54,802円
道路などの整備のために(土木費) 33,772円
借金返済のために(公債費) 32,264円
ごみ処理や健康のために(衛生費) 31,793円
消防や防災のために(消防費) 17,366円
その他(議会費、商工費、農林水産業費、労働費等) 8,576円
445,267円

市民1人当たりの額は、令和8年1月1日現在の人口64,997人で計算しています。

市民1人当たりが負担する市税

市民1人当たりが負担する市税
市民税 69,871円
固定資産税 61,164円
都市計画税 6,354円
市たばこ税 6,048円
軽自動車税 2,434円
入湯税 40円
145,911円

市民1人当たりの額は、令和8年1月1日現在の人口64,997人で計算しています。

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