令和7年度下半期財政状況のお知らせ

更新日:2026年06月17日

市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、令和7年度下半期(令和7年10月1日から令和8年3月31日)の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間(令和8年4月1日から令和8年5月31日)の収支が含まれません(財産等については、令和8年3月31日時点のもの。)ので、今後算出される決算額とは異なります。

※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。

1.一般会計予算の概要及び執行状況

行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。令和7年度は、予算総額28,017,000千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は30,583,190千円となっています。

(1)収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和7年度一般会計収入(単位:千円)

項目 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
市税 9,394,103 5,550,323 3,736,039 9,286,363 98.9
地方譲与税 147,834 40,887 102,619 143,506 97.1
利子割交付金 7,000 6,135 9,996 16,131 230.4
配当割交付金 60,000 14,445 70,531 84,976 141.6
株式等譲渡所得割交付金 114,000 0 141,350 141,350 124.0
法人事業税交付金 104,000 53,612 53,854 107,466 103.3
地方消費税交付金 1,493,000 943,058 676,486 1,619,544 108.5
環境性能割交付金 30,000 8,963 19,738 28,701 95.7
地方特例交付金 61,903 60,802 551 61,353 99.1
地方交付税 3,602,953 2,326,438 1,281,149 3,607,587 100.1
交通安全対策特別交付金 6,030 3,027 2,781 5,808 96.3
分担金及び負担金 66,282 27,256 33,923 61,180 92.3
使用料及び手数料 174,396 103,196 53,770 156,965 90.0
国庫支出金 5,794,696 1,648,181 3,300,028 4,948,209 85.4
県支出金 2,049,091 206,261 1,269,983 1,476,244 72.0
財産収入 53,968 11,997 13,664 25,661 47.5
寄附金 1,414,097 326,262 951,226 1,277,488 90.3
繰入金 1,931,772 0 1,885,942 1,885,942 97.6
繰越金 1,367,496 1,367,497 0 1,367,497 100.0
諸収入 781,569 172,465 165,437 337,902 43.2
市債 1,929,000 0 29,300 29,300 1.5
合計 30,583,190 12,870,805 13,798,367 26,669,172 87.2

(2)支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和7年度一般会計支出(単位:千円)

項目 予算現額 上半期支出済額 下半期支出済額 支出済額累計 執行率(%)
議会費 228,430 114,661 104,605 219,266 96.0
総務費 5,425,826 1,279,061 3,093,368 4,372,430 80.6
民生費 12,691,660 4,628,960 5,932,118 10,561,078 83.2
衛生費 2,125,002 660,515 1,100,498 1,761,013 82.9
労働費 14,489 4,910 5,720 10,630 73.4
農林水産業費 107,427 35,551 56,551 92,102 85.7
商工費 492,584 66,820 36,806 103,627 21.0
土木費 2,370,941 906,934 727,058 1,633,992 68.9
消防費 1,048,555 553,492 455,104 1,008,595 96.2
教育費 4,061,222 1,233,856 1,152,160 2,386,016 58.8
公債費 2,003,661 927,813 1,065,336 1,993,149 99.5
予備費 13,393 0 0 0 0
合計 30,583,190 10,412,574 13,729,324 24,141,898 78.9

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

2.特別会計予算の概要及び執行状況

特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

(1)収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和7年度特別会計収入(単位:千円)

会計名 予算現額 上半期収入済額 下半期収入済額 収入済額累計 収入率(%)
後期高齢者医療 1,404,512 515,636 758,579 1,274,215 90.7
久保特定土地区画整理事業 810,412 307,883 113,313 421,196 52.0
国民健康保険 6,510,656 2,930,904 3,275,072 6,205,976 95.3
介護保険 6,434,191 2,730,647 2,744,218 5,474,865 85.1
埼玉県央広域公平委員会 624 651 0 651 104.3

(2)支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

令和7年度特別会計支出(単位:千円)

会計名 予算現額

上半期支出済額

下半期支出済額

支出済額累計

執行率(%)
後期高齢者医療 1,404,512 468,228 758,119 1,226,346 87.3
久保特定土地区画整理事業 810,412 316,638 310,643 627,281 77.4
国民健康保険 6,510,656 3,065,943 3,251,976 6,317,919 97.0
介護保険 6,434,191 2,441,547 3,039,335 5,480,882 85.2
埼玉県央広域公平委員会 624 146 80 226 36.2

(3)予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

3.市有財産、市債及び一時借入金の現在高

令和7年度市有財産、市債及び一時借入金の現在高

市有財産 有価証券 150万円
出資による権利 6,856万円
債権 656万円
基金 83億4,961万円
地方債 一般会計 165億2,229万円
久保特定土地区画整理事業特別会計 10億9,840万円
公共下水道事業会計 30億407万円
一時借入金   0円

4.市民1人当たりの市税負担額(下半期分)

令和8年3月31日現在の人口64,997人

令和7年度市民1人あたりの市税負担額

  市民税   29,619円
固定資産税 22,208円
市たばこ税 3,062円
都市計画税 2,384円
 軽自動車税 186円
入湯税 21円

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